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¿Qué es una auditoría de estados financieros?

¿Qué es una auditoría de estados financieros? La auditoría de estados financieros se refiere a la auditoría de los estados financieros de la unidad auditada por un contador público certificado de una firma de contabilidad con calificaciones de auditoría de acuerdo con los requisitos de las normas de auditoría independientes. Se centra en el estado de pérdidas y ganancias que refleja las perspectivas comerciales y la rentabilidad de la empresa, e incluye todos los estados financieros de la unidad auditada dentro del alcance de la revisión, para reflejar verdadera y justamente el estado financiero estático, los cambios en las finanzas estado y resultados operativos reales de la unidad auditada.

El contenido de la auditoría de estados financieros incluye principalmente: si los estados financieros de la unidad auditada se preparan de acuerdo con principios contables y sistemas contables unificados si los diversos estados financieros de la unidad auditada reflejan verdadera y fielmente su estado financiero; situación financiera y resultados operativos.

Las funciones de la auditoría de estados financieros son: 1. La función de verificación puede ser ampliamente reconocida por el gobierno y sus departamentos y todos los sectores de la sociedad.

2. proteger la unidad auditada y los intereses de las partes interesadas corporativas

3. El papel de la certificación, demostrando la calidad del trabajo de auditoría y la responsabilidad de auditoría del contador público autorizado, si el contador público autorizado lo ha implementado; procedimientos de auditoría necesarios durante el proceso de auditoría, y si la opinión de auditoría se basa en evidencia de auditoría, si las opiniones expresadas son objetivas y verdaderas, y el desempeño de las responsabilidades de auditoría del CPA.

En la auditoría de informes financieros, podemos evaluar la evidencia de auditoría obtenida y formarnos una opinión sobre la efectividad del control interno, evaluando así la presentación de los elementos especificados por las leyes y regulaciones relevantes en la evaluación del control interno de la empresa. exhaustividad y adecuación del informe.

Lo anterior es lo que el editor de Jiujian Business Network (www.91kaiye.cn) ha compilado para usted. Espero que le resulte útil.

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