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El saldo final de la unidad actual se liquidará con crédito

Lo que quiere preguntar es ¿cómo equilibrar el saldo final de la unidad con los acreedores? El método es el siguiente:

1. Abra e inicie sesión en el software de contabilidad.

2. Seleccione "Cuentas detalladas" para ver el saldo acreedor de las cuentas por cobrar.

3. Selecciona “Ingresar cupón”.

4. Para la situación en la que el negocio se ha completado, significa que las cuentas por cobrar no estaban registradas en las cuentas originales, por lo que es necesario realizar los siguientes asientos contables para equilibrar las cuentas: Débito: Cuentas por cobrar. . Préstamo: Ingresos del negocio principal. Impuestos a pagar - IVA.

5. Para situaciones en las que el negocio aún no se ha completado, es decir, la empresa aún necesita enviar bienes o prestar servicios, primero debe realizar ajustes de reclasificación y compensar las cuentas por cobrar. Débito: Pago de Cuentas por Cobrar. Crédito: Cuentas recibidas por adelantado.

6. Cuando la empresa entregue bienes o preste servicios laborales, realizará los siguientes asientos contables: Débito: Pago anticipado. Préstamo: Ingresos del negocio principal. Impuestos a pagar - IVA.

7. Verifique nuevamente el libro mayor general o el libro auxiliar de cuentas por cobrar para confirmar que el saldo acreedor de las cuentas por cobrar haya sido compensado.

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