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Asientos contables al reembolsar gastos de viaje

1. El viajero de negocios toma prestados los gastos de viaje por adelantado antes del viaje de negocios. El viaje de negocios aún no se ha realizado y los gastos no se han realizado. Sin embargo, el viajero de negocios debe a la empresa una suma de dinero, que es un derecho de acreedor. compañía. Después de contabilizar otras cuentas por cobrar, se carga el aumento de los derechos (activos) del acreedor.

Débito: otras cuentas por cobrar.

Crédito: efectivo disponible

Los gastos de viaje ya se han incurrido al reembolsar, y los gastos de viaje generalmente se incluyen en los gastos administrativos y los gastos se incluyen en los débitos. Cuando se realiza el reembolso, la unidad recupera el saldo del préstamo original o paga la diferencia pagada por el viajero de negocios, indicando que el préstamo original ha sido liquidado. Por lo tanto, se registra en otras cuentas por cobrar y se reduce el activo.

Débito: Depósitos bancarios

Crédito: Otras cuentas por cobrar

Datos ampliados:

Los viajeros de negocios llenan el formulario “Reembolso de Gastos de Viaje”. Formulario” 》- Revisado por el superior directo, revisado y aprobado por el personal financiero a cargo – liquidación y pago en caja. El supervisor será plenamente responsable de la autenticidad y razonabilidad del reembolso de los gastos de viaje.

2. El personal financiero, los auditores y el personal de administración de fondos revisarán y serán responsables de los procedimientos de reembolso, presupuestos, facturas, legalidad, autenticidad y estándares de gastos de viaje de acuerdo con la reglamentación.

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu-Gastos de viaje

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