La fecha del comprobante no coincide con el año fiscal y el período fiscal. ¿Qué debo hacer?
Hola, si desea crear una cuenta en marzo, pero el comienzo del conjunto de cuentas actual es abril, cree un nuevo conjunto de cuentas y seleccione marzo como el comienzo del conjunto de cuentas en el proceso inicial de configuración del conjunto de cuentas. Una vez establecido el conjunto de cuentas, importe los comprobantes en el conjunto de libros original (las cuentas y los elementos contables de los dos conjuntos de libros deben ser consistentes; de lo contrario, no se podrán importar ni importar por completo). Si es solo porque no hay liquidación en marzo y el período contable de abril ha finalizado, cancele la liquidación (ctrl F12) y continúe completando el procesamiento contable en marzo.