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Cómo completar el saldo inicial de la contabilidad computarizada

Si la cuenta se establece al comienzo del año (65438+1 de octubre), al ingresar al período de apertura, solo necesita ingresar el saldo de cierre de cada cuenta detallada al final del año anterior (65438+31 de febrero) en el saldo inicial en la tabla de saldo inicial.

Si la cuenta se estableció a mediados de año (1 de mayo), registre los débitos y créditos acumulados de cada cuenta detallada del 1 de junio a abril en los débitos y créditos acumulativos del balance de apertura. Acreditar y registrar el saldo de cada cuenta subsidiaria en el saldo inicial. En cuanto al saldo a principios de año, el sistema lo calcula automáticamente.

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